DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 11/11/2025 - 11:01:13 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
10/10/2025 10100001
IMPRIME SOLU?åES GRAFICAS EIRELI
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DE 25 UNIDADES DE CRACHÁS PARA INDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE. E ADESIVO RETROVERSO PARA INDENTIFICAÇÃO DO VEICULO MOVEL ULTILIZADO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO.

R$ 1.300,00 LIQUIDADO
10/10/2025 10100001
IMPRIME SOLU?åES GRAFICAS EIRELI
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 1.300,00 PAGO
10/10/2025 10100001
IMPRIME SOLU?åES GRAFICAS EIRELI
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DE 25 UNIDADES DE CRACHÁS PARA INDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE. E ADESIVO RETROVERSO PARA INDENTIFICAÇÃO DO VEICULO MOVEL ULTILIZADO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO.

R$ 1.300,00 EMPENHADO
01/10/2025 01100001
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 990,00 PAGO
01/10/2025 01100001
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE VIDEO SEGURANÇA DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE,CONFORME ORDEM DE COMPRAS

R$ 990,00 LIQUIDADO
01/10/2025 01100001
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE VIDEO SEGURANÇA DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE,CONFORME ORDEM DE COMPRAS

R$ 990,00 EMPENHADO
29/09/2025 01090002
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 3.700,00 PAGO
26/09/2025 01090001
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.000,00 PAGO
26/09/2025 28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE TARIFA

R$ 13,08 PAGO
26/09/2025 28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE TARIFA

R$ 13,06 PAGO
26/09/2025 28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 13,08 LIQUIDADO
26/09/2025 28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 13,06 LIQUIDADO
25/09/2025 01090002
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES INFORMATIZADOS SENDO ELES: CONTABILIDADE SIAFIC, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, BEM COMO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA USO DOS SOFTS, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 01050001

R$ 3.700,00 LIQUIDADO
25/09/2025 28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

TARIFAS BANCÁRIAS

R$ 39,24 PAGO
25/09/2025 28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 39,24 LIQUIDADO
25/09/2025 28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 39,24 LIQUIDADO
25/09/2025 19090001
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 4.000,00 PAGO
25/09/2025 22090001
JACIO ALBERTO QUENTAL SANTOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 740,00 PAGO
25/09/2025 02010007
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE TARIFA ELETRICA

R$ 183,99 PAGO
25/09/2025 25080003
WEIMA SILVA ARAUJO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.400,00 PAGO
25/09/2025 24070001
E. CLEMENTINO DE SOUZA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.300,00 PAGO
25/09/2025 28070001
WEIMA SILVA ARAUJO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.300,00 PAGO
25/09/2025 22080001
J MARIO FERRO DOS SANTOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.400,00 PAGO
24/09/2025 23070005
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 4.900,00 PAGO
24/09/2025 22080001
J MARIO FERRO DOS SANTOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

CONTRATAÁO DE SERVICOS TECNICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO A COMPANHAMENTO E IMPLEMENTACAO DO BALCAO DO CIDADAO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, EMPENHO COMPLEMENTAR NUMERO DE EMPENHO N 1403003

R$ 5.400,00 LIQUIDADO
24/09/2025 28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 65,40 LIQUIDADO
24/09/2025 28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

TARIFAS BANCÁRIAS

R$ 65,40 PAGO
24/09/2025 23070002
PAULO LAURENCO TEIXEIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.400,00 PAGO
24/09/2025 03030007
ASP AUTOMA?ÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA L
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 920,00 PAGO
24/09/2025 02060005
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.200,00 PAGO

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