DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:
DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 712 registros

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 05/12/2025 - 10:21:23 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
28/11/2025 01090002
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 3.700,00 PAGO
27/11/2025 02010001
FOPAG - COMISSIONADOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

REFERENTE AO REPASSE DE DIFERENÇA, FOPAG- COMISSIONADOS PARA HELIO GALVÃO DA FONSECA JUNIOR, COMPLEMENTANDO VALOR REAL DA DESPESA.

R$ 36,00 PAGO
27/11/2025 02010001
FOPAG - COMISSIONADOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.

R$ 36,00 LIQUIDADO
27/11/2025 01090002
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES INFORMATIZADOS SENDO ELES: CONTABILIDADE SIAFIC, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, BEM COMO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA USO DOS SOFTS, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 01050001

R$ 3.700,00 LIQUIDADO
26/11/2025 02010001
FOPAG - COMISSIONADOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

FOLHA DE PAGAMENTO- COMISSIONADOS COMPETENCIA 11/2025

R$ 27.484,57 PAGO
26/11/2025 03110002
FOLHA DE PAGAMENTO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

FOPAG - PRESTADORES TEMPORARIOS COMPETENCIA 11/2025

R$ 6.072,00 PAGO
26/11/2025 03110001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

FOPAG - VEREADORES COMPETENCIA 11/2025

R$ 114.762,89 PAGO
26/11/2025 03110001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 02010002

R$ 114.762,89 LIQUIDADO
26/11/2025 28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 88,24 LIQUIDADO
26/11/2025 28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

TARIFAS BANCARIAS

R$ 88,24 PAGO
25/11/2025 28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

TARIFAS BANCARIAS

R$ 13,08 PAGO
25/11/2025 25080004
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NO AMBITO DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, EMPENHO COMPLEMENTAR NUMERO DE EMPENHO 03030006

R$ 4.000,00 LIQUIDADO
25/11/2025 02010001
FOPAG - COMISSIONADOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.

R$ 27.484,57 LIQUIDADO
25/11/2025 28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 13,08 LIQUIDADO
25/11/2025 03110002
FOLHA DE PAGAMENTO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 02060008

R$ 6.072,00 LIQUIDADO
25/11/2025 25080004
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 4.000,00 PAGO
21/11/2025 25080003
WEIMA SILVA ARAUJO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.400,00 PAGO
21/11/2025 28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 91,56 LIQUIDADO
21/11/2025 02060001
M.S. NETO - ME
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.000,00 PAGO
21/11/2025 28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

TARIFAS BANCARIAS

R$ 91,56 PAGO
21/11/2025 19110001
B V FELIX SERVICOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.400,00 PAGO
21/11/2025 22080002
B V FELIX SERVICOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.500,00 PAGO
21/11/2025 01090001
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.000,00 PAGO
21/11/2025 23070004
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.300,00 PAGO
21/11/2025 23070005
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 4.900,00 PAGO
21/11/2025 23070003
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.200,00 PAGO
21/11/2025 23070002
PAULO LAURENCO TEIXEIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.400,00 PAGO
21/11/2025 23070001
PAULO LAURENCO TEIXEIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.200,00 PAGO
21/11/2025 02060005
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.200,00 PAGO
21/11/2025 22080001
J MARIO FERRO DOS SANTOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.400,00 PAGO

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON