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28/11/2025
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01090002 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 3.700,00
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PAGO
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27/11/2025
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02010001 FOPAG - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
REFERENTE AO REPASSE DE DIFERENÇA, FOPAG- COMISSIONADOS PARA HELIO GALVÃO DA FONSECA JUNIOR, COMPLEMENTANDO VALOR REAL DA DESPESA.
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R$ 36,00
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PAGO
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27/11/2025
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02010001 FOPAG - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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R$ 36,00
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LIQUIDADO
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27/11/2025
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01090002 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES INFORMATIZADOS SENDO ELES: CONTABILIDADE SIAFIC, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, BEM COMO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA USO DOS SOFTS, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 01050001
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R$ 3.700,00
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LIQUIDADO
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26/11/2025
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02010001 FOPAG - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
FOLHA DE PAGAMENTO- COMISSIONADOS COMPETENCIA 11/2025
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R$ 27.484,57
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PAGO
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26/11/2025
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03110002 FOLHA DE PAGAMENTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
FOPAG - PRESTADORES TEMPORARIOS COMPETENCIA 11/2025
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R$ 6.072,00
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PAGO
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26/11/2025
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03110001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
FOPAG - VEREADORES COMPETENCIA 11/2025
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R$ 114.762,89
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PAGO
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26/11/2025
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03110001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 02010002
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R$ 114.762,89
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LIQUIDADO
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26/11/2025
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28050001 BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 88,24
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LIQUIDADO
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26/11/2025
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28050001 BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
TARIFAS BANCARIAS
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R$ 88,24
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PAGO
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25/11/2025
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28050001 BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
TARIFAS BANCARIAS
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R$ 13,08
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PAGO
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25/11/2025
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25080004 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NO AMBITO DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, EMPENHO COMPLEMENTAR NUMERO DE EMPENHO 03030006
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R$ 4.000,00
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LIQUIDADO
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25/11/2025
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02010001 FOPAG - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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R$ 27.484,57
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LIQUIDADO
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25/11/2025
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28050001 BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 13,08
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LIQUIDADO
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25/11/2025
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03110002 FOLHA DE PAGAMENTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 02060008
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R$ 6.072,00
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LIQUIDADO
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25/11/2025
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25080004 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 4.000,00
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PAGO
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21/11/2025
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25080003 WEIMA SILVA ARAUJO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.400,00
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PAGO
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21/11/2025
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28050001 BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 91,56
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LIQUIDADO
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21/11/2025
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02060001 M.S. NETO - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.000,00
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PAGO
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21/11/2025
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28050001 BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
TARIFAS BANCARIAS
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R$ 91,56
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PAGO
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21/11/2025
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19110001 B V FELIX SERVICOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.400,00
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PAGO
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21/11/2025
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22080002 B V FELIX SERVICOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.500,00
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PAGO
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21/11/2025
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01090001 MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.000,00
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PAGO
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21/11/2025
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23070004 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.300,00
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PAGO
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21/11/2025
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23070005 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 4.900,00
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PAGO
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21/11/2025
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23070003 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.200,00
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PAGO
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21/11/2025
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23070002 PAULO LAURENCO TEIXEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.400,00
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PAGO
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21/11/2025
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23070001 PAULO LAURENCO TEIXEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.200,00
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PAGO
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21/11/2025
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02060005 MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.200,00
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PAGO
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21/11/2025
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22080001 J MARIO FERRO DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.400,00
|
PAGO
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