DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 17/12/2025 - 11:02:44 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
08/12/2025 02010007
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA COMPANHIA ENEL

R$ 297,13 PAGO
03/12/2025 03120001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2025, SERVIDOR SIZERNANDO CAETANO BARBOSA , AGENTE ADMINISTRATIVO CONSEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE, MATRICULA N°0009000, PORTARIA N°3001001/25-GP

R$ 2.305,60 PAGO
03/12/2025 03120001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

RESSARCIMENTO DE VALORES DEVIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE DECORRENTES DA CESSAO DO SERVIDOR SIZERNANDO CAETANO BARBOSA PARA ESSE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 3001001/25-GP, TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR PUBLICO Nº 002/25-GP E LEI MUNICIPAL Nº 196/2017. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2204001

R$ 2.305,60 LIQUIDADO
03/12/2025 03120002
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

RESSARCIMENTO DE VALORES DEVIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE DECORRENTES DA CESSAO DO SERVIDOR BRUNO MIKAEL FERREIRA PARA ESSE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 0808001/25-GP, TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR PUBLICO Nº 003/25-GP E LEI MUNICIPAL Nº 196/2017. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 0808001

R$ 2.205,35 LIQUIDADO
03/12/2025 03120001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

RESSARCIMENTO DE VALORES DEVIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE DECORRENTES DA CESSAO DO SERVIDOR SIZERNANDO CAETANO BARBOSA PARA ESSE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 3001001/25-GP, TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR PUBLICO Nº 002/25-GP E LEI MUNICIPAL Nº 196/2017. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2204001

R$ 4.620,00 EMPENHADO
03/12/2025 03120002
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

RESSARCIMENTO DE VALORES DEVIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE DECORRENTES DA CESSAO DO SERVIDOR BRUNO MIKAEL FERREIRA PARA ESSE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 0808001/25-GP, TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR PUBLICO Nº 003/25-GP E LEI MUNICIPAL Nº 196/2017. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 0808001

R$ 4.420,00 EMPENHADO
03/12/2025 03120002
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2025, SERVIDOR BRUNO MIKAEL FERREIRA, AGENTE ADMINISTRATIVO CONSEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE, MATRICULA N°0010049, PORTARIA N°0808001/25-GP

R$ 2.205,35 PAGO
28/11/2025 01090002
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 3.700,00 PAGO
27/11/2025 02010001
FOPAG - COMISSIONADOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

FOPAG- COMISSIONADOS, HELIO GALVÃO DA FONSECA JUNIOR, COMPLEMENTANDO VALOR REAL DA DESPESA, PAGAMENTO DA FOLHA

R$ 36,00 PAGO
27/11/2025 01090002
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES INFORMATIZADOS SENDO ELES: CONTABILIDADE SIAFIC, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, BEM COMO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA USO DOS SOFTS, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 01050001

R$ 3.700,00 LIQUIDADO
27/11/2025 02010001
FOPAG - COMISSIONADOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.

R$ 36,00 LIQUIDADO
26/11/2025 03110001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 02010002

R$ 114.762,89 LIQUIDADO
26/11/2025 03110001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

FOPAG - VEREADORES COMPETENCIA 11/2025

R$ 114.762,89 PAGO
26/11/2025 28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

TARIFAS BANCARIAS

R$ 88,24 PAGO
26/11/2025 28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 88,24 LIQUIDADO
26/11/2025 02010007
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.

R$ 297,13 LIQUIDADO
26/11/2025 03110002
FOLHA DE PAGAMENTO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

FOPAG - PRESTADORES TEMPORARIOS COMPETENCIA 11/2025

R$ 6.072,00 PAGO
26/11/2025 02010001
FOPAG - COMISSIONADOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

FOLHA DE PAGAMENTO- COMISSIONADOS COMPETENCIA 11/2025

R$ 27.484,57 PAGO
25/11/2025 28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

TARIFAS BANCARIAS

R$ 13,08 PAGO
25/11/2025 25080004
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 4.000,00 PAGO
25/11/2025 25080004
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NO AMBITO DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, EMPENHO COMPLEMENTAR NUMERO DE EMPENHO 03030006

R$ 4.000,00 LIQUIDADO
25/11/2025 02010001
FOPAG - COMISSIONADOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.

R$ 27.484,57 LIQUIDADO
25/11/2025 28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 13,08 LIQUIDADO
25/11/2025 03110002
FOLHA DE PAGAMENTO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 02060008

R$ 6.072,00 LIQUIDADO
21/11/2025 28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 91,56 LIQUIDADO
21/11/2025 01090001
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.000,00 PAGO
21/11/2025 02060001
M.S. NETO - ME
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.000,00 PAGO
21/11/2025 28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

TARIFAS BANCARIAS

R$ 91,56 PAGO
21/11/2025 02050001
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 4.500,00 PAGO
21/11/2025 23070005
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 4.900,00 PAGO

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