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Total empenhado:
8.826.636,62
Total liquidado:
3.533.124,65
Total pago:
2.948.758,35

Lista de empenhados, liquidadas e pagas

Foram encontradas 163 registros
Dados atualizados em: 05/12/2025 - 10:21:23 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Ações
EMPENHO: 06010001 DATA: 06/01/2025
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIMCAMARA

SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS COM FISCALIZACAO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR 131/2009, LEI DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.

R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
EMPENHO: 06010002 DATA: 06/01/2025
1174852.453.372 PAULO LAURENCO TEIXEIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIMCAMARA

SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA IMPLEMENTACAO DE GOVERNANÇA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRAS.

R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
EMPENHO: 06010003 DATA: 06/01/2025
SAMPAIO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIMCAMARA

SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ELABORACAO DE PARECERES E ATOS ADMINISTRATIVOS, REVISAO REDATORIAL E ANALISE TECNICA PARA INICIO DO PRIMEIRO PERIODO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL

R$ 11.000,00 R$ 11.000,00 R$ 11.000,00
EMPENHO: 06010004 DATA: 06/01/2025
IMPRIME SOLU?åES GRµFICAS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIMCAMARA

SERVICOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PERSONALIZADO COM A INDENTIFICACAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRAS

R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
EMPENHO: 06010005 DATA: 06/01/2025
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIMCAMARA

DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE , CONFORME ORDEM DE SERVICO.

R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
EMPENHO: 02010001 DATA: 02/01/2025
FOPAG - COMISSIONADOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIMCAMARA

CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.

R$ 500.000,00 R$ 241.408,21 R$ 241.408,21
EMPENHO: 02010002 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIMCAMARA

CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.

R$ 1.200.000,00 R$ 797.498,35 R$ 797.498,35
EMPENHO: 02010003 DATA: 02/01/2025
FOPAG - CONTRATADOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIMCAMARA

CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 30.000,00 R$ 15.180,00 R$ 15.180,00
EMPENHO: 02010004 DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIMCAMARA

DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 1.000,00 R$ 535,17 R$ 535,17
EMPENHO: 02010005 DATA: 02/01/2025
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIMCAMARA

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPNHAMENTO E ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A CAMARA MUNIICPAL DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME LICITAÇÃO.

R$ 18.000,00 R$ 13.500,00 R$ 9.000,00
EMPENHO: 02010006 DATA: 02/01/2025
M.S. NETO - ME
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIMCAMARA

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO.

R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 10.000,00
EMPENHO: 02010007 DATA: 02/01/2025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIMCAMARA

DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.

R$ 3.000,00 R$ 1.576,56 R$ 1.851,88
EMPENHO: 02010008 DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIMCAMARA

DESPESA COM AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.

R$ 390.000,00 R$ 133.065,66 R$ 133.065,66
Total de valores empenhados: R$ 8.826.636,62

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