|
22/06/2026
|
EMPENHO: 13010003 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.300,00 |
|
|
22/06/2026
|
EMPENHO: 14010007 HEITOR F. FELIX
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.200,00 |
|
|
22/06/2026
|
EMPENHO: 14010010 WEIMA SILVA ARAUJO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.300,00 |
|
|
22/06/2026
|
EMPENHO: 14010005 B V FELIX SERVICOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.400,00 |
|
|
22/06/2026
|
EMPENHO: 14010001 MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.000,00 |
|
|
22/06/2026
|
EMPENHO: 09020001 FRANCISCO CARDOSO DE SOUSA JUNIOR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 3.500,00 |
|
|
22/06/2026
|
EMPENHO: 14010003 MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.000,00 |
|
|
22/06/2026
|
EMPENHO: 14010011 J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.400,00 |
|
|
22/06/2026
|
EMPENHO: 14010009 WEIMA SILVA ARAUJO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.400,00 |
|
|
22/06/2026
|
EMPENHO: 13010005 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 4.900,00 |
|
|
22/06/2026
|
EMPENHO: 01060001 BANCO DO BRASIL S.A.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
TARIFAS BANCÁRIAS
|
R$ 129,19 |
|
|
19/06/2026
|
EMPENHO: 14010008 P.L.TEIXEIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.400,00 |
|
|
18/06/2026
|
EMPENHO: 02010013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE SEGURADO, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM, COMPETENCIA 05/2026
|
R$ 26.042,43 |
|
|
11/06/2026
|
EMPENHO: 02010003 FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA COMPÊTENCIA 05/2026
|
R$ 6.500,00 |
|
|
10/06/2026
|
EMPENHO: 19010002 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026
|
R$ 4.000,00 |
|
|
10/06/2026
|
EMPENHO: 01060001 BANCO DO BRASIL S.A.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
TARIFAS BANCÁRIAS
|
R$ 39,81 |
|
|
10/06/2026
|
EMPENHO: 19010002 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026
|
R$ 4.000,00 |
|
|
10/06/2026
|
EMPENHO: 19010002 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA COMPETÊNCIA MAIO DE 2026
|
R$ 4.000,00 |
|
|
09/06/2026
|
EMPENHO: 02010008 BANCO DO BRASIL S.A.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
TARIFAS BANCÁRIAS
|
R$ 13,27 |
|
|
08/06/2026
|
EMPENHO: 08060001 REGILANIO PAGEU DOS SANTOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DIARIA, VEREADOR
|
R$ 274,23 |
|
|
01/06/2026
|
EMPENHO: 02010010 FOPAG - CONTRATADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
LANÇAMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO EM 27/05, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
R$ 135,08 |
|
|
21/05/2026
|
EMPENHO: 20050001 DONIZETE MARIA CARVALHO COUTINHO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL
|
R$ 987,18 |
|
|
21/05/2026
|
EMPENHO: 06020001 M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 4.400,00 |
|
|
21/05/2026
|
EMPENHO: 14010007 HEITOR F. FELIX
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.200,00 |
|
|
21/05/2026
|
EMPENHO: 04020001 HUB TECH CARIRI LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
TARIFAS BANCÁRIAS
|
R$ 5.200,00 |
|
|
21/05/2026
|
EMPENHO: 13010003 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.300,00 |
|
|
21/05/2026
|
EMPENHO: 13010005 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 4.900,00 |
|
|
21/05/2026
|
EMPENHO: 14010003 MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.000,00 |
|
|
21/05/2026
|
EMPENHO: 02010010 FOPAG - CONTRATADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
FOPAG - PRESTADORES TEMPORARIOS
|
R$ 4.849,49 |
|
|
21/05/2026
|
EMPENHO: 14010010 WEIMA SILVA ARAUJO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.300,00 |
|