Demonstrativo das Despesas

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:
Despesas empenhos

Despesas extras

Despesas liquidações

Despesas pagamentos

Despesas credores

Empenhados, Liquidadas e Pagos

Despesas

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Limpar
Exportar

Gráfico demonstrativo - 2026

Lista de despesas

Dados atualizados em: 15/07/2026 - 09:37:39 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor R$ Ações
09/03/2026
09010002
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE VALORES, DO SERVIDOR SIZERNANDO CAETANO BARBOSA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
PAGO
R$ 2.377,87
09/03/2026
09010001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE VALORES, DO SERVIDOR BRUNO MIKAEL FERREIRA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
PAGO
R$ 2.377,87
06/03/2026
02030001
FRANCINALVA FONSECA DE CARVALHO 86735772334
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES REF 03/2026.
LIQUIDADO
R$ 2.000,00
05/03/2026
02010008
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
TAIFAS BANCÁRIAS
PAGO
R$ 26,16
05/03/2026
04020001
HUB TECH CARIRI LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
PAGO
R$ 5.200,00
05/03/2026
02010008
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARÍFAS E DEMAIS TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELAS INTITUIÇOES FINANCEIRAS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026.
LIQUIDADO
R$ 26,16
04/03/2026
04030003
RENATO FERREIRA DE SOUSA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DIARIA
PAGO
R$ 1.974,36
04/03/2026
04030002
MARIA MAROLI BARRETO DE ARAUJO COUTINHO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DIARIA
PAGO
R$ 1.974,36
04/03/2026
04030001
ARISTIDES NAPOLEAO SAMPAIO NEVES AIRES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DIARIA
PAGO
R$ 1.974,36
04/03/2026
04030003
RENATO FERREIRA DE SOUSA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO VEREADOR, AO PARTICIPAR DA CONEXÃO CNM-EDIÇÃO CE FORTALEZA, COM O APOIO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (APRECE), QUE OCORRERÁ NOS DIAS 05/03/2026 A 06/03/2026 EM FORTALEZA /CE.
LIQUIDADO
R$ 1.974,36
04/03/2026
04030002
MARIA MAROLI BARRETO DE ARAUJO COUTINHO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO VEREADOR, AO PARTICIPAR DA CONEXÃO CNM-EDIÇÃO CE FORTALEZA, COM O APOIO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (APRECE), QUE OCORRERÁ NOS DIAS 05/03/2026 A 06/03/2026 EM FORTALEZA /CE.
LIQUIDADO
R$ 1.974,36
04/03/2026
04030001
ARISTIDES NAPOLEAO SAMPAIO NEVES AIRES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO VEREADOR, AO PARTICIPAR DA CONEXÃO CNM-EDIÇÃO CE FORTALEZA, COM O APOIO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (APRECE), QUE OCORRERÁ NOS DIAS 05/03/2026 A 06/03/2026 EM FORTALEZA /CE.
LIQUIDADO
R$ 1.974,36
04/03/2026
04030003
RENATO FERREIRA DE SOUSA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO VEREADOR, AO PARTICIPAR DA CONEXÃO CNM-EDIÇÃO CE FORTALEZA, COM O APOIO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (APRECE), QUE OCORRERÁ NOS DIAS 05/03/2026 A 06/03/2026 EM FORTALEZA /CE.
EMPENHADO
R$ 1.974,36
04/03/2026
04030002
MARIA MAROLI BARRETO DE ARAUJO COUTINHO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO VEREADOR, AO PARTICIPAR DA CONEXÃO CNM-EDIÇÃO CE FORTALEZA, COM O APOIO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (APRECE), QUE OCORRERÁ NOS DIAS 05/03/2026 A 06/03/2026 EM FORTALEZA /CE.
EMPENHADO
R$ 1.974,36
04/03/2026
04030001
ARISTIDES NAPOLEAO SAMPAIO NEVES AIRES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO VEREADOR, AO PARTICIPAR DA CONEXÃO CNM-EDIÇÃO CE FORTALEZA, COM O APOIO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (APRECE), QUE OCORRERÁ NOS DIAS 05/03/2026 A 06/03/2026 EM FORTALEZA /CE.
EMPENHADO
R$ 1.974,36
03/03/2026
02010008
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
TARIFAS BANCÁRIAS
PAGO
R$ 13,08
03/03/2026
09020001
FRANCISCO CARDOSO DE SOUSA JUNIOR
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
PAGO
R$ 3.500,00
03/03/2026
06020001
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
PAGO
R$ 4.400,00
03/03/2026
02010008
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARÍFAS E DEMAIS TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELAS INTITUIÇOES FINANCEIRAS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026.
LIQUIDADO
R$ 13,08
03/03/2026
09020003
ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINK DEDICADO DE 100 MB COM CONEXÃO EM COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE
LIQUIDADO
R$ 350,00
02/03/2026
02010008
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
TARIFAS BANCÁRIAS
PAGO
R$ 26,16
02/03/2026
02010003
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS
PAGO
R$ 6.500,00
02/03/2026
06020002
UMBERTO JOSE DA SILVA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
PAGO
R$ 5.200,00
02/03/2026
02010008
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARÍFAS E DEMAIS TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELAS INTITUIÇOES FINANCEIRAS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026.
LIQUIDADO
R$ 26,16
02/03/2026
02030002
ASP AUTOMA?ÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA L
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
FOLHA DE PAGAMENTOLICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA INFORMADO (SOFTWARE) DE FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS (WEB), JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM - CE
EMPENHADO
R$ 10.120,00
02/03/2026
02030001
FRANCINALVA FONSECA DE CARVALHO 86735772334
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES REF 03/2026.
EMPENHADO
R$ 2.000,00
27/02/2026
02010005
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
PAGO
R$ 3.700,00
27/02/2026
09020001
FRANCISCO CARDOSO DE SOUSA JUNIOR
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, COM CADASTRO DE LEIS MUNICIPAIS, CADASTRO DE AGENTES, CADASTRO DE DIÁRIAS, CADASTRO DE PORTARIAS, RELÁTORIOS DA LRF, CADASTRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS PUBLICAÇÕES, JUNTO A CÃMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO
R$ 3.500,00
27/02/2026
02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO
R$ 24.961,06
27/02/2026
26020001
ASSESI BRASIL LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE, SIC E OUVIDORIA, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO (LEI 12.527/2011), PARA O EXERCICIO DE 2026, JUNTO A CÃMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO
R$ 13.000,00
Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:
Despesas empenhos

Despesas extras

Despesas liquidações

Despesas pagamentos

Despesas credores

Empenhados, Liquidadas e Pagos

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON