DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 11/11/2025 - 11:01:13 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
06/08/2025 24070003
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRAS.

R$ 2.365,00 LIQUIDADO
06/08/2025 24070004
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FAVOR DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM, CONFORME ORDEM DE COMPRAS

R$ 3.516,00 LIQUIDADO
01/08/2025 01080001
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE - LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO ESTUDO, ELABORAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 2025.01.09.1.

R$ 15.000,00 EMPENHADO
31/07/2025 02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

DESPESA COM AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.

R$ 19.071,45 LIQUIDADO
30/07/2025 28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 25,38 LIQUIDADO
30/07/2025 02010007
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.

R$ 184,70 LIQUIDADO
30/07/2025 28070001
WEIMA SILVA ARAUJO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.300,00 PAGO
30/07/2025 23070001
PAULO LAURENCO TEIXEIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.200,00 PAGO
30/07/2025 23070002
PAULO LAURENCO TEIXEIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.400,00 PAGO
30/07/2025 24070001
E. CLEMENTINO DE SOUZA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.300,00 PAGO
30/07/2025 01050001
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 3.700,00 PAGO
30/07/2025 03030007
ASP AUTOMA?ÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA L
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 920,00 PAGO
30/07/2025 28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 25,38 PAGO
30/07/2025 02010007
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 184,70 PAGO
29/07/2025 28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 25,38 LIQUIDADO
29/07/2025 02060002
CARTAXO, MONTEITO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

CONTRATACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE ANO. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 03030005.

R$ 13.500,00 LIQUIDADO
29/07/2025 14030004
WEIMA SILVA ARAUJO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.400,00 PAGO
29/07/2025 14030003
J MARIO FERRO DOS SANTOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.400,00 PAGO
29/07/2025 02060002
CARTAXO, MONTEITO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 13.500,00 PAGO
29/07/2025 28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 25,38 PAGO
28/07/2025 28070001
WEIMA SILVA ARAUJO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

CONTATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA VERIFICAÇÃO E ANALISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS RECEITAS E DESPESAS GERADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, ENVIADAS MENSALMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO N°14020006

R$ 31.800,00 EMPENHADO
28/07/2025 22070001
B V FELIX SERVICOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 4.500,00 PAGO
28/07/2025 14030003
J MARIO FERRO DOS SANTOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTACAO DO BALCAO DO CIDADA JUNTO DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.

R$ 5.400,00 LIQUIDADO
28/07/2025 28070001
WEIMA SILVA ARAUJO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

CONTATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA VERIFICAÇÃO E ANALISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS RECEITAS E DESPESAS GERADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, ENVIADAS MENSALMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO N°14020006

R$ 5.300,00 LIQUIDADO
28/07/2025 14030004
WEIMA SILVA ARAUJO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

CONTRATACAO DE SERVISO TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA E ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE

R$ 5.400,00 LIQUIDADO
25/07/2025 01050001
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES INFORMATIZADOS SENDO ELES: CONTABILIDADE SIAFIC, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, BEM COMO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA USO DOS SOFTS, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE

R$ 3.700,00 LIQUIDADO
24/07/2025 14030005
HEITOR F. FELIX
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.200,00 PAGO
24/07/2025 02050001
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 4.500,00 PAGO
24/07/2025 02060003
B V FELIX SERVICOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.400,00 PAGO
24/07/2025 14030002
BRENDA VITORINO FELIX SERVICOS E EVENTOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

PAGAMENTO DE DESPESA

R$ 5.500,00 PAGO

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