|
26/01/2026
|
EMPENHO: 12010001 LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE - LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 15.000,00 |
|
|
26/01/2026
|
EMPENHO: 02010008 BANCO DO BRASIL S.A.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
TARIFAS BANCÁRIAS
|
R$ 117,72 |
|
|
26/01/2026
|
EMPENHO: 02010004 CARTAXO, MONTEITO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 13.500,00 |
|
|
26/01/2026
|
EMPENHO: 02010002 ASP AUTOMA?ÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA L
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 920,00 |
|
|
26/01/2026
|
EMPENHO: 02010001 SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 4.500,00 |
|
|
22/01/2026
|
EMPENHO: 09010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR SIZERNANDO CAETANO BARBOSA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025.
|
R$ 2.305,60 |
|
|
22/01/2026
|
EMPENHO: 09010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR SIZERNANDO CAETANO BARBOSA REFERENTE AO 13° SALARO/2025.
|
R$ 2.154,01 |
|
|
22/01/2026
|
EMPENHO: 09010001 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES, DO SERVIDOR BRUNO MIKAEL FERREIRA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025,
|
R$ 2.305,60 |
|
|
22/01/2026
|
EMPENHO: 09010001 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DE COPETÊNCIA 13° SALARIO/2025 DO SERVIDOR BRUNO MIKAEL FERREIRA
|
R$ 928,56 |
|
|
22/01/2026
|
EMPENHO: 06010001 ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 350,00 |
|
|
22/01/2026
|
EMPENHO: 02010008 BANCO DO BRASIL S.A.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
TARIFAS BANCÁRIAS
|
R$ 13,08 |
|
|
21/01/2026
|
EMPENHO: 02010011 FOPAG - COMISSIONADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE FOLHA
|
R$ 24.531,13 |
|
|
21/01/2026
|
EMPENHO: 02010010 FOPAG - CONTRATADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DA FOLHA PRESTADORES TEMPORARIOS
|
R$ 6.484,00 |
|
|
21/01/2026
|
EMPENHO: 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DA FOLHA - VEREADORES
|
R$ 114.762,89 |
|
|
21/01/2026
|
EMPENHO: 02010008 BANCO DO BRASIL S.A.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
TARIFAS BANCÁRIAS
|
R$ 52,32 |
|